Empenhos emitidos
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Total:
R$ 214.634,98
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 7,80 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 12,69 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 25,38 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 1583-0. | R$ 72,19 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 129,75 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100 MBPS. | R$ 200,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA A VIAGEM A PICOS PI. CARGO: VIGIA. | R$ 230,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDAS E TRANSMISSAO DE SECOES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 390,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE VIGILANCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA ADMINISTRATIVA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A DIRETORA ADMINISTRATIVA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A ASSISTENTE DE COMUNICACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A VEREADORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 460,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS . | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS . | R$ 600,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 690,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA AVEP- UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI. | R$ 800,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP). | R$ 900,00 | Março/2025 | Ver detalhe |